بایگانی برچسب برای: گزارش عملکرد

گزارش عملکرد نفت و گاز پارس در ۵ ماه نخست ۱۴۰۵؛ افزایش ۸۴ درصدی درآمد

به گزارش آرمان آرا،نفت پارس در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ با وجود کاهش تولید و فروش مقداری، ۱۸.۱۳ همت درآمد شناسایی کرد؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۸۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مردادماه نیز درآمد شرکت به ۴.۳۴ همت رسید و نسبت به تیر اندکی افزایش یافت، هرچند مقدار فروش نزدیک به ۲۵ درصد کاهش داشت. این اختلاف میان روند مقدار فروش و درآمد، نقش پررنگ افزایش نرخ و ترکیب محصولات فروخته‌شده را نشان می‌دهد.

نفت پارس در مرداد ۱۴۰۵ مجموعاً ۳۵ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۳۵۸ واحد محصول تولید کرد و فروش شرکت به ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۱۰۰ واحد محصول رسید.

با توجه به تفاوت واحد اندازه‌گیری محصولات «شنفت» میان کیلوگرم و لیتر، ارقام تجمیعی تولید و فروش بدون تبدیل واحد و صرفاً با عنوان «واحد محصول» گزارش شده‌اند.

درآمد شرکت در مرداد ۴۳,۳۵۸,۵۶۳ میلیون ریال، معادل حدود ۴.۳۴ همت بود.

درآمد مرداد با وجود کاهش فروش افزایش یافت
نفت پارس در تیرماه ۳۴ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۸۵۳ واحد محصول تولید کرده بود که این رقم در مرداد حدود ۳ درصد افزایش یافت.

در مقابل، فروش از ۳۵ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۷۰ واحد محصول در تیر به ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۱۰۰ واحد در مرداد کاهش یافت؛ افتی در حدود ۲۴.۹ درصد.

با این حال، درآمد از حدود ۴.۱۹ همت در تیر به ۴.۳۴ همت در مرداد رسید و نزدیک به ۳.۴ درصد رشد کرد.

در نتیجه، افزایش درآمد مرداد از رشد مقدار فروش ناشی نشده و نرخ و ترکیب محصولات فروخته‌شده توانسته‌اند اثر کاهش حجم فروش را جبران کنند.

درآمد مرداد تقریباً دو برابر سال قبل شد
در مرداد ۱۴۰۴، نفت پارس ۳۸ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۱۱۰ واحد محصول تولید و ۳۳ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۶۸۷ واحد محصول فروخته بود.

در مرداد امسال، تولید حدود ۸ درصد و فروش حدود ۲۰.۸ درصد پایین‌تر از مدت مشابه قرار گرفته است.

با وجود این کاهش مقداری، درآمد از ۲۱,۶۶۹,۴۴۸ میلیون ریال، معادل حدود ۲.۱۷ همت، به ۴.۳۴ همت رسیده و تقریباً دو برابر شده است.

این واگرایی نشان می‌دهد بخش اصلی رشد درآمد سالانه از افزایش نرخ فروش محصولات حاصل شده است، نه افزایش حجم فعالیت.

روغن پایه، مهم‌ترین منبع درآمد مرداد
بررسی ترکیب فروش نشان می‌دهد روغن پایه مهم‌ترین محصول درآمدساز نفت پارس در مرداد بوده است.

شرکت در این ماه حدود ۱۴.۹ میلیون کیلوگرم روغن پایه فروخته و از این محل نزدیک به ۲.۰۷ همت درآمد شناسایی کرده است؛ رقمی معادل حدود ۴۸ درصد کل درآمد ماهانه.

بخش عمده فروش روغن پایه نیز صادراتی بوده است؛ نزدیک به ۱۳ میلیون کیلوگرم از فروش این محصول در بازار صادراتی انجام شده است.

پس از روغن پایه، روغن موتور بنزینی با حدود ۰.۶۱ همت، روغن موتور دیزلی با حدود ۰.۵۴ همت و روغن‌های صنعتی با حدود ۰.۴۵ همت از دیگر اقلام اصلی درآمدی مرداد بوده‌اند.

افزایش فاصله تولید و فروش در مرداد
فروش کل نفت پارس در مرداد حدود ۸.۷ میلیون واحد محصول کمتر از تولید همین ماه بوده است.

با توجه به این فاصله، داده‌های مرداد با افزایش موجودی محصولات یا انتقال بخشی از تولید برای فروش در دوره‌های بعد سازگار است.

این موضوع در کنار کاهش ۲۵ درصدی فروش نسبت به تیر نشان می‌دهد رشد درآمد ماهانه بیش از آنکه حاصل افزایش خروج محصول باشد، به قیمت فروش و ترکیب محصولات وابسته بوده است.

درآمد پنج‌ماهه ۸۴ درصد افزایش یافت
در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵، تولید نفت پارس به ۱۵۷ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۶۰۴ واحد محصول و فروش به ۱۴۹ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۵۲۸ واحد محصول رسیده است.

در دوره مشابه سال قبل، تولید ۱۷۹ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۹۲۳ واحد و فروش ۱۷۵ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۶۲۹ واحد بود.

بر این اساس، تولید پنج‌ماهه حدود ۱۲.۵ درصد و فروش حدود ۱۴.۹ درصد کاهش یافته است.

در مقابل، درآمد از ۹۸,۶۸۲,۳۰۳ میلیون ریال، معادل ۹.۸۷ همت، به ۱۸۱,۳۲۲,۳۸۸ میلیون ریال یا ۱۸.۱۳ همت افزایش یافته است؛ رشدی در حدود ۸۳.۷ درصد.

رشد درآمد بیشتر حاصل نرخ فروش است
مقایسه عملکرد پنج‌ماهه نشان می‌دهد افزایش درآمد با رشد مقداری تولید یا فروش همراه نبوده است.

در شرایطی که فروش نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یافته، رشد حدود ۸۴ درصدی درآمد نشان می‌دهد افزایش نرخ فروش محصولات و تغییر ارزش ترکیب فروش عامل اصلی بهبود درآمد ریالی شرکت بوده است.

این موضوع به‌ویژه در مورد روغن پایه اهمیت دارد؛ محصولی که سهم بالایی در درآمد ماهانه «شنفت» دارد و بخش عمده فروش آن در مرداد به بازار صادراتی اختصاص یافته است.

گزارش عملکرد ۵ ماهه نخست ۱۴۰۵ پتروشیمی کرمانشاه؛ افزایش تقریبا دو برابری درآمد نسبت به پارسال

به گزارش آرمان آرا،درآمد پتروشیمی کرمانشاه در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ به ۱۰.۳۷ همت رسیده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. با این حال، تولید و فروش مقداری شرکت هر دو پایین‌تر از پنج‌ماهه ۱۴۰۴ قرار دارند و بخش عمده رشد درآمد از افزایش نرخ فروش محصولات ناشی شده است.

پتروشیمی کرمانشاه در مردادماه ۱۴۰۵ مجموعاً ۹۹ هزار و ۱۸۷ تن محصول تولید کرد و ۸۵ هزار و ۶۹۲ تن محصول به فروش رساند.

درآمد شرکت در این ماه نیز به ۴۸,۲۳۳,۶۶۵ میلیون ریال، معادل ۴.۸۲ همت رسید.

فروش مرداد ۷۵.۵ درصد افزایش یافت

تولید پتروشیمی کرمانشاه در تیرماه ۹۹ هزار و ۴۲ تن بود و در مردادماه به ۹۹ هزار و ۱۸۷ تن رسید؛ بنابراین در سطح تولید ماهانه تغییر محسوسی ایجاد نشده است.

در بخش فروش، اما افزایش قابل‌توجهی دیده می‌شود. مقدار فروش از ۴۸ هزار و ۸۴۰ تن در تیر به ۸۵ هزار و ۶۹۲ تن در مرداد رسیده که معادل رشد ۷۵.۵ درصدی طی یک ماه است.

درآمد شرکت نیز همزمان از ۲.۶۳ همت به ۴.۸۲ همت افزایش یافته و حدود ۸۳.۳ درصد رشد کرده است.

نزدیک‌بودن نرخ رشد فروش و درآمد نشان می‌دهد افزایش حجم فروش عامل اصلی رشد درآمد نسبت به تیرماه بوده، هرچند افزایش متوسط ارزش فروش نیز در این افزایش بی‌تأثیر نبوده است.

درآمد مرداد بیش از ۲.۵ برابر شد

پتروشیمی کرمانشاه در مرداد ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ هزار و ۶۸۹ تن محصول تولید کرده بود؛ بنابراین تولید مرداد امسال حدود ۱.۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

در مقابل، مقدار فروش از ۷۶ هزار و ۱۵۹ تن در مرداد سال گذشته به ۸۵ هزار و ۶۹۲ تن در مرداد امسال رسیده و حدود ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است.

رشد درآمد اما بسیار بیشتر بوده است. درآمد مردادماه از حدود ۱.۹۰ همت در سال گذشته به ۴.۸۲ همت در مرداد امسال رسیده که نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۵۴ درصدی است.

بنابراین رشد سالانه درآمد تنها از افزایش حجم فروش ناشی نشده و افزایش نرخ فروش محصولات سهم اصلی را در فاصله میان رشد ۱۲.۵ درصدی فروش و رشد ۱۵۴ درصدی درآمد داشته است.

صادرات، محور اصلی فروش مرداد پتروشیمی کرمانشاه

بخش عمده فروش پتروشیمی کرمانشاه در مردادماه به بازار صادراتی اختصاص داشته است.

شرکت در این ماه ۶۹ هزار و ۶۹ تن محصول صادر کرده و از این محل حدود ۳.۸۸ همت درآمد به دست آورده است. به این ترتیب، صادرات نزدیک به ۸۰ درصد کل درآمد مرداد شرکت را تشکیل داده است.

فروش داخلی نیز به ۱۶ هزار و ۶۲۳ تن رسیده و حدود ۰.۹۵ همت درآمد ایجاد کرده است.

در بخش صادرات، اوره فله با فروش ۴۵ هزار تن و درآمد حدود ۲.۴۱ همت مهم‌ترین محصول درآمدزای شرکت بوده است. اوره کیسه‌ای نیز با فروش ۲۴ هزار و ۲۰ تن حدود ۱.۴۷ همت درآمد ایجاد کرده است.

این ترکیب نشان می‌دهد عملکرد درآمدی پتروشیمی کرمانشاه همچنان وابستگی قابل‌توجهی به بازار صادراتی اوره دارد.

درآمد پنج‌ماهه دو برابر شد؛ فروش مقداری کاهش داشت

پتروشیمی کرمانشاه در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ در مجموع ۳۸۶ هزار و ۴۴۱ تن محصول تولید کرده و ۱۸۷ هزار و ۷۱۰ تن محصول فروخته است.

در دوره مشابه سال گذشته، تولید شرکت ۴۴۰ هزار و ۴۱۸ تن و مقدار فروش ۲۱۳ هزار و ۷۱۱ تن بوده است.

بر این اساس، تولید و فروش پنج‌ماهه شرکت هر دو حدود ۱۲ درصد پایین‌تر از دوره مشابه سال قبل قرار گرفته‌اند.

در مقابل، درآمد شرکت از ۵۱,۶۳۸,۵۲۹ میلیون ریال، معادل ۵.۱۶ همت، به ۱۰۳,۷۱۶,۲۲۹ میلیون ریال، معادل ۱۰.۳۷ همت افزایش یافته و حدود ۱۰۱ درصد رشد کرده است.

رشد درآمد تجمیعی عمدتاً از افزایش نرخ فروش ناشی شد

ترکیب ارقام پنج‌ماهه نشان می‌دهد رشد درآمد پتروشیمی کرمانشاه از افزایش حجم فعالیت شرکت ناشی نشده است.

در شرایطی که مقدار فروش نسبت به سال گذشته حدود ۱۲ درصد کاهش داشته، درآمد تقریباً دو برابر شده است. بنابراین عامل اصلی افزایش درآمد را باید در رشد نرخ فروش محصولات و تغییر ارزش ترکیب فروش جست‌وجو کرد.

این موضوع در تحلیل عملکرد پتروشیمی کرمانشاه اهمیت دارد؛ چراکه درآمد ریالی شرکت در سال جاری افزایش محسوسی داشته، اما شاخص‌های مقداری همچنان پایین‌تر از سطح دوره مشابه سال قبل قرار دارند.

گزارش مردادماه همچنین از تغییر روند کوتاه‌مدت فروش نسبت به تیر حکایت دارد؛ تولید تقریباً ثابت مانده، اما حجم فروش افزایش یافته و بخش بیشتری از محصولات، به‌ویژه در بازار صادراتی، به فروش رسیده است.

عملکرد مردادماه ۱۴۰۵ نفت پارس؛ افزایش درآمد حدودا ۲ برابری

به گزارش آرمان آرا،شرکت نفت پارس با نماد معاملاتی «شنفت» که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان روانکارهای صنعتی و خودرویی در بازار سرمایه ایران شناخته می‌شود، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ را در سامانه کدال منتشر کرد. این گزارش از تداوم رشد درآمدهای عملیاتی شرکت و افزایش تقاضا برای محصولات اصلی آن در بازار داخلی حکایت دارد.

درآمد پنج‌ماهه «شنفت» ۸۵ درصد افزایش یافت

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شرکت نفت پارس طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ موفق به تحقق ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی شد؛ این در حالی است که درآمد شرکت در دوره مشابه سال گذشته ۹.۸ هزار میلیارد تومان بود.

بر این اساس، درآمدهای عملیاتی «شنفت» در مقایسه با سال گذشته حدود ۸۵ درصد رشد را تجربه کرده است؛ عملکردی که بیانگر تداوم فروش مناسب محصولات، حفظ سهم بازار و تقویت جایگاه این شرکت در صنعت روانکار کشور است.

درآمد مردادماه تقریباً دو برابر شد

عملکرد مردادماه نیز ادامه روند صعودی شرکت را تأیید می‌کند.

نفت پارس در مردادماه سال جاری ۴,۳۳۶ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد؛ در حالی که این رقم در مردادماه سال گذشته ۲,۱۶۷ میلیارد تومان بود. به این ترتیب، درآمد ماهانه شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود دو برابر شده است.

این رشد نشان می‌دهد که روند فروش محصولات شرکت همچنان از ثبات مناسبی برخوردار است و بازار مصرف روانکارها همچنان کشش لازم برای جذب تولیدات «شنفت» را دارد.

روغن موتور بنزینی؛ محور اصلی درآمدهای شرکت

بررسی ترکیب فروش شرکت نشان می‌دهد روغن موتور بنزینی همچنان مهم‌ترین محصول درآمدزای نفت پارس محسوب می‌شود.

این محصول در مردادماه ۵۳۸ میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده و درآمد تجمیعی آن در پنج‌ماهه نخست سال به ۲,۰۴۱ میلیارد تومان رسیده است که بیشترین سهم را در میان محصولات شرکت به خود اختصاص می‌دهد.

با توجه به ماهیت فعالیت نفت پارس، تمرکز درآمد بر محصولات روانکاری به‌ویژه روغن موتور، ساختاری طبیعی در مدل کسب‌وکار شرکت محسوب می‌شود و بیانگر جایگاه قدرتمند برند «شنفت» در بازار روانکارهای خودرویی کشور است.

جدول خلاصه عملکرد «شنفت»

شاخص عملکرد
درآمد ۵ ماهه ۱۴۰۵ ۱۸ هزار میلیارد تومان
درآمد ۵ ماهه ۱۴۰۴ ۹.۸ هزار میلیارد تومان
رشد درآمد تجمیعی ۸۵ درصد
درآمد مرداد ۱۴۰۵ ۴,۳۳۶ میلیارد تومان
درآمد مرداد ۱۴۰۴ ۲,۱۶۷ میلیارد تومان
مهم‌ترین محصول روغن موتور بنزینی
فروش ۵ ماهه روغن موتور بنزینی ۲,۰۴۱ میلیارد تومان

جمع‌بندی

گزارش عملکرد مردادماه شرکت نفت پارس از رشد قابل‌توجه درآمدهای عملیاتی و حفظ روند صعودی فروش حکایت دارد؛ با این حال، ارزیابی نهایی از کیفیت این رشد به عملکرد سودآوری شرکت در گزارش‌های مالی وابسته خواهد بود. افزایش درآمد زمانی می‌تواند به رشد پایدار ارزش شرکت منجر شود که حاشیه سود نیز همگام با فروش تقویت شود. از این رو، تحلیلگران بازار سرمایه در ادامه سال مالی، متغیرهایی همچون بهای تمام‌شده تولید، قیمت لوبکات و روغن پایه، سیاست‌های قیمت‌گذاری روانکارها، هزینه‌های انرژی و حاشیه سود ناخالص را با دقت دنبال خواهند کرد تا مشخص شود رشد ۸۵ درصدی درآمد تا چه اندازه به افزایش سود خالص و ارزش‌آفرینی برای سهامداران نماد «شنفت» منجر خواهد شد.

عملکرد مردادماه ۱۴۰۵ پتروشیمی ارومیه؛ رشد ۲۱۳ درصدی درآمد

به گزارش آرمان آرا،شرکت پتروشیمی ارومیه در مردادماه ۱۴۰۵ توانست درآمد ۳۱۹ میلیارد تومانی از فعالیت‌های عملیاتی خود شناسایی کند. بررسی گزارش منتشرشده در سامانه کدال قسمت عملکرد شاروم نشان می‌دهد بخش اصلی درآمد این شرکت از فروش محصولات پتروشیمی در بازار داخلی و صادراتی به دست آمده است.

«شاروم» که با نماد شاروم در بازار سرمایه معامله می‌شود، بخش مهمی از فعالیت خود را بر تولید و فروش سولفات پتاسیم متمرکز کرده است. سولفات آمونیوم و کریستال ملامین نیز از دیگر محصولات شرکت هستند که در سبد فروش آن قرار دارند.

فروش ۳۱۹ میلیارد تومانی شاروم در مرداد
براساس گزارش عملکرد شاروم، پتروشیمی ارومیه در مردادماه مجموعاً ۳۱۹ میلیارد تومان درآمد عملیاتی ثبت کرده است.

این درآمد از محل فروش محصولاتی از جمله سولفات پتاسیم، سولفات آمونیوم در بازار داخلی و صادراتی و کریستال ملامین حاصل شده است. مقایسه عملکرد مرداد با ماه قبل نیز نشان می‌دهد درآمد شرکت در این دوره افزایش داشته است.

رشد فروش ماهانه «شاروم» در شرایطی اتفاق افتاده که این شرکت همچنان بخش قابل توجهی از درآمد خود را از بازار محصولات پتروشیمی و به‌ویژه سولفات پتاسیم کسب می‌کند.

درآمد ۵ ماهه شاروم به ۱۸۷۴ میلیارد تومان رسید
با اضافه‌شدن درآمد مردادماه به عملکرد ماه‌های گذشته، مجموع درآمد عملیاتی پتروشیمی ارومیه در پنج ماه نخست سال به ۱۸۷۴ میلیارد تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با درآمد ثبت‌شده شرکت در مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. براساس گزارش کدال، درآمدهای عملیاتی «شاروم» در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۱۳ درصد افزایش داشته است.

به این ترتیب، عملکرد تجمیعی شرکت در پنج ماه نخست سال از نظر درآمدزایی، فاصله محسوسی با مدت مشابه سال قبل پیدا کرده است.

چه محصولاتی درآمد شاروم را تشکیل می‌دهند؟
ترکیب فروش پتروشیمی ارومیه شامل چند محصول اصلی است که در بازار داخل و همچنین بازار صادراتی عرضه می‌شوند.

سولفات پتاسیم یکی از مهم‌ترین محصولات شرکت به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی در درآمد عملیاتی «شاروم» دارد. سولفات آمونیوم نیز هم در بازار داخلی و هم در بخش صادراتی به فروش می‌رسد.

در کنار این محصولات، کریستال ملامین نیز در سبد تولید و فروش شرکت قرار دارد و بخشی از درآمد ماهانه پتروشیمی ارومیه از این محصول تأمین می‌شود.

سهامدار عمده شاروم چه شرکتی است؟
پتروشیمی ارومیه یکی از شرکت‌های حاضر در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به‌عنوان سهامدار عمده، حدود ۴۷ درصد از سهام «شاروم» را در اختیار دارد.

سرمایه ثبت‌شده شرکت نیز براساس آخرین اطلاعات مالی، ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

جمع‌بندی عملکرد شاروم
گزارش عملکرد مردادماه نشان می‌دهد پتروشیمی ارومیه توانسته ۳۱۹ میلیارد تومان درآمد عملیاتی به ثبت برساند. با احتساب عملکرد ماه‌های گذشته، درآمد پنج‌ماهه شرکت به ۱۸۷۴ میلیارد تومان رسیده است.

مهم‌تر از رقم فروش مرداد، رشد درآمد تجمیعی «شاروم» است؛ به‌طوری که درآمد عملیاتی شرکت در پنج ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۳ درصد بیشتر شده است. تداوم رشد فروش محصولات داخلی و صادراتی می‌تواند یکی از عوامل مهم در روند درآمدزایی این پتروشیمی طی ماه‌های آینده باشد.

عملکرد مردادماه ۱۴۰۵ پتروشیمی فارابی

به گزارش آرمان آرا،پتروشیمی فارابی در مردادماه ۱۴۰۵ عملکردی بهتر از ماه پیش از خود ثبت کرد. فروش این شرکت نسبت به تیر حدود ۲۹ درصد بالا رفت و درآمد ماهانه با جهش نزدیک به ۳۸ درصدی به رقم ۴,۶۴۸,۱۵۹ میلیون ریال رسید.

اما تصویر جذاب تر در مقیاس پنج ماهه قابل مشاهده است؛ جایی که درآمد تجمیعی شرکت به ۱.۴۲ همت رسیده و نسبت به ۰.۹۱ همت دوره مشابه پارسال، بیش از ۵۷ درصد رشد نشان می دهد. این در حالی است که حجم تولید و فروش در همین بازه نه تنها ثابت نمانده، بلکه کاهش هم داشته است.

افزایش فروش پتروشیمی فارابی در مردادماه ۱۴۰۵

فارابی در مردادماه امسال یک هزار و ۴۲.۵ تن محصول تولید کرد و یک هزار و ۷۳۶.۵ تن به فروش رساند. در همین ماه، درآمد کل شرکت به ۴,۶۴۸,۱۵۹ میلیون ریال رسید.

برای مقایسه، تیرماه این شرکت یک هزار و ۲۷۳.۵۵ تن تولید و یک هزار و ۳۴۵.۲۵ تن فروش داشت. در نتیجه اگرچه تولید مرداد نسبت به تیر حدود ۱۸ درصد کمتر شد، فروش همزمان ۲۹ درصد بالا رفت؛ یعنی شرکت با استفاده از موجودی انبار دوره های قبل، توانست حجم فروش ماهانه را افزایش دهد.

درآمد نیز از ۳,۳۷۸,۷۲۴ میلیون ریال در تیر به ۴,۶۴۸,۱۵۹ میلیون ریال در مرداد رسید که معادل رشد ۳۸ درصدی در فاصله یک ماه است.

مقایسه مرداد ۱۴۰۵ با مرداد ۱۴۰۴؛ درآمد ۴۴ درصد بیشتر شد

در مرداد سال گذشته، فارابی حدود ۲ هزار و ۷۳۱ تن تولید و نزدیک به ۳ هزار و ۳۹۳ تن فروش داشت. درآمد آن دوره ۳,۲۱۷,۸۹۹ میلیون ریال بود.

امسال در همین ماه، هم تولید و هم فروش از نظر حجم کمتر بوده است، اما درآمد ۴۴ درصد بالاتر ثبت شده. این تفاوت به وضوح نشان می دهد افزایش ارزش فروش محصولات توانسته کاهش تناژ را جبران کند و حتی درآمد را به سطح بالاتری برساند.

عملکرد پنج ماهه پتروشیمی فارابی؛ درآمد ۱.۴۲ همت شد

در پنج ماه نخست ۱۴۰۵، فارابی مجموعا ۴ هزار و ۸۷۶ تن محصول تولید و حدود ۵ هزار و ۴۷۴ تن به فروش رسانده است. درآمد کل این دوره به ۱۴,۲۴۵,۹۸۲ میلیون ریال، معادل ۱.۴۲ همت رسیده است.

در دوره مشابه پارسال، این شرکت ۱۲ هزار و ۸۸۷ تن تولید و ۹ هزار و ۸۲۶ تن فروش داشت و درآمد آن دوره ۹,۰۵۸,۴۳۶ میلیون ریال بود.

مقایسه این دو دوره نتیجه جالبی دارد:

تولید حدود ۶۲ درصد کاهش یافته
مقدار فروش نزدیک به ۴۴ درصد افت کرده
اما درآمد بیش از ۵۷ درصد رشد کرده است
نرخ فروش، موتور اصلی رشد درآمد پتروشیمی فارابی

یک شاخص ساده این وضعیت را شفاف تر بیان می کند؛ نسبت درآمد کل به مقدار فروش در پنج ماهه ۱۴۰۵ حدود ۲.۸ برابر دوره مشابه سال قبل شده است. البته این عدد لزوما با نرخ رسمی فروش هر محصول یکسان نیست، چون ترکیب محصولات و درآمد خدمات هم روی آن اثر می گذارد، اما شدت تغییر در ارزش فروش را به خوبی نمایش می دهد.

به بیان ساده تر، فارابی امسال کمتر فروخته اما بیشتر درآمد کسب کرده؛ و عامل اصلی این معادله، بالا رفتن نرخ فروش محصولات است نه افزایش حجم فعالیت.

پتروشیمی فارابی در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ یک الگوی غیرمعمول از عملکرد به نمایش گذاشته است؛ کمتر تولید کرده، کمتر فروخته، اما بیشتر درآمد داشته. این وضعیت نشان دهنده تغییر قابل توجهی در ارزش محصولات شرکت یا ترکیب سبد فروش آن است.

روند مرداد نسبت به تیر هم نشانه مثبتی است؛ فروش بالا رفته، درآمد رشد کرده و شرکت توانسته با استفاده از موجودی انبار، سرعت فروش را افزایش دهد.

چالش اصلی فارابی در ماه های پیش رو بازگشت تناژ تولید به سطح های پیشین است. اگر این بازگشت همراه با حفظ سطح نرخ های فعلی اتفاق بیفتد، ترکیبی بسیار مناسب برای رشد درآمد شکل خواهد گرفت.

جهش ۶۳ درصدی فروش «پتروشیمی تخت جمشید» در مردادماه ۱۴۰۵

به گزارش آرمان آرا،صنایع پتروشیمی تخت جمشید در مردادماه ۱۴۰۵ موفق شد ۲ هزار و ۶۴۸ تن محصول تولید کند و ۳ هزار و ۳۶۷ تن محصول به فروش برساند. از محل این فروش، ۱۱ هزار و ۷۶۳ میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال درآمد برای شرکت شناسایی شد.

در مقایسه با تیرماه، تصویر روشنی از بهبود عملکرد دیده می شود:

تولید در تیرماه: ۱ هزار و ۸۶۸ تن
تولید در مردادماه: ۲ هزار و ۶۴۸ تن (رشد حدود ۴۲ درصد)
فروش در تیرماه: ۲ هزار و ۶۲ تن
فروش در مردادماه: ۳ هزار و ۳۶۷ تن (رشد بیش از ۶۳ درصد)
درآمد تیرماه: ۷ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال
درآمد مردادماه: ۱۱ هزار و ۷۶۳ میلیارد ریال
مقایسه عملکرد مرداد ۱۴۰۵ با دوره مشابه سال قبل در صنعت پتروشیمی
نگاهی به داده های مردادماه ۱۴۰۴ نشان می دهد که این شرکت در همان دوره ۵ هزار و ۴۶۸ تن محصول تولید کرده و ۷ هزار و ۱۵۹ تن فروخته بود؛ درآمد آن نیز ۷ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال بود.

به این ترتیب، اگرچه حجم تولید و فروش مرداد امسال به مراتب کمتر از دوره مشابه سال گذشته است، اما درآمد ماهانه از حدود ۷۲۷ میلیارد تومان به حدود ۱۱۷۶ میلیارد تومان جهش داشته است. این مقایسه به وضوح نشان می دهد که رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی، موتور اصلی حرکت درآمدی این شرکت در سال ۱۴۰۵ بوده است.

درآمد پنج ماهه پتروشیمی تخت جمشید از مرز ۸.۵ همت گذشت

در مجموع پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، تخت جمشید توانست ۴۷ هزار و ۸۶۱ تن محصول تولید و نزدیک به ۴۹ هزار و ۷۴۳ تن محصول به فروش برساند. درآمد تجمیعی این دوره به رقم ۸۵ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال معادل ۸.۵۴ هزار میلیارد تومان رسید.

این عدد در برابر درآمد پنج ماهه سال گذشته که ۷.۵۶ همت بود، حدود ۱۳ درصد رشد را نشان می دهد. نکته قابل توجه اینجاست که این رشد درآمدی علیرغم افت حجم تولید و فروش نسبت به سال قبل حاصل شده است؛ یعنی افزایش ارزش فروش محصولات، تنها متغیر موثر در این بهبود بوده است.

پتروشیمی تخت جمشید در مردادماه ۱۴۰۵ گامی مثبت برداشت و با رشد چشمگیر فروش و درآمد نسبت به تیرماه، نشان داد که ظرفیت بهبود عملیاتی در کوتاه مدت وجود دارد. رسیدن درآمد ماهانه به ۱.۱۸ همت و درآمد پنج ماهه به ۸.۵۴ همت، در حالی که حجم فروش هنوز از سال گذشته عقب است، نشانه روشنی از افزایش ارزش محصولات این شرکت در بازار است.

تداوم این روند در ماه های آینده، عامل تعیین کننده ای در ارزیابی کلی عملکرد سالانه شرکت خواهد بود. در صورتی که حجم تولید و فروش نیز به تدریج به سطوح سال قبل نزدیک شود، می توان انتظار داشت درآمد سالانه تخت جمشید به طور قابل توجهی از سال ۱۴۰۴ فراتر رود.

جهش ۶۳ درصدی فروش «پتروشیمی تخت جمشید» در مردادماه ۱۴۰۵

به گزارش آرمان آرا،صنایع پتروشیمی تخت جمشید در مردادماه ۱۴۰۵ موفق شد ۲ هزار و ۶۴۸ تن محصول تولید کند و ۳ هزار و ۳۶۷ تن محصول به فروش برساند. از محل این فروش، ۱۱ هزار و ۷۶۳ میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال درآمد برای شرکت شناسایی شد.

در مقایسه با تیرماه، تصویر روشنی از بهبود عملکرد دیده می شود:

تولید در تیرماه: ۱ هزار و ۸۶۸ تن
تولید در مردادماه: ۲ هزار و ۶۴۸ تن (رشد حدود ۴۲ درصد)
فروش در تیرماه: ۲ هزار و ۶۲ تن
فروش در مردادماه: ۳ هزار و ۳۶۷ تن (رشد بیش از ۶۳ درصد)
درآمد تیرماه: ۷ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال
درآمد مردادماه: ۱۱ هزار و ۷۶۳ میلیارد ریال
مقایسه عملکرد مرداد ۱۴۰۵ با دوره مشابه سال قبل در صنعت پتروشیمی
نگاهی به داده های مردادماه ۱۴۰۴ نشان می دهد که این شرکت در همان دوره ۵ هزار و ۴۶۸ تن محصول تولید کرده و ۷ هزار و ۱۵۹ تن فروخته بود؛ درآمد آن نیز ۷ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال بود.

به این ترتیب، اگرچه حجم تولید و فروش مرداد امسال به مراتب کمتر از دوره مشابه سال گذشته است، اما درآمد ماهانه از حدود ۷۲۷ میلیارد تومان به حدود ۱۱۷۶ میلیارد تومان جهش داشته است. این مقایسه به وضوح نشان می دهد که رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی، موتور اصلی حرکت درآمدی این شرکت در سال ۱۴۰۵ بوده است.

درآمد پنج ماهه پتروشیمی تخت جمشید از مرز ۸.۵ همت گذشت

در مجموع پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، تخت جمشید توانست ۴۷ هزار و ۸۶۱ تن محصول تولید و نزدیک به ۴۹ هزار و ۷۴۳ تن محصول به فروش برساند. درآمد تجمیعی این دوره به رقم ۸۵ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال معادل ۸.۵۴ هزار میلیارد تومان رسید.

این عدد در برابر درآمد پنج ماهه سال گذشته که ۷.۵۶ همت بود، حدود ۱۳ درصد رشد را نشان می دهد. نکته قابل توجه اینجاست که این رشد درآمدی علیرغم افت حجم تولید و فروش نسبت به سال قبل حاصل شده است؛ یعنی افزایش ارزش فروش محصولات، تنها متغیر موثر در این بهبود بوده است.

پتروشیمی تخت جمشید در مردادماه ۱۴۰۵ گامی مثبت برداشت و با رشد چشمگیر فروش و درآمد نسبت به تیرماه، نشان داد که ظرفیت بهبود عملیاتی در کوتاه مدت وجود دارد. رسیدن درآمد ماهانه به ۱.۱۸ همت و درآمد پنج ماهه به ۸.۵۴ همت، در حالی که حجم فروش هنوز از سال گذشته عقب است، نشانه روشنی از افزایش ارزش محصولات این شرکت در بازار است.

تداوم این روند در ماه های آینده، عامل تعیین کننده ای در ارزیابی کلی عملکرد سالانه شرکت خواهد بود. در صورتی که حجم تولید و فروش نیز به تدریج به سطوح سال قبل نزدیک شود، می توان انتظار داشت درآمد سالانه تخت جمشید به طور قابل توجهی از سال ۱۴۰۴ فراتر رود.

رشد ۵۲ درصدی تولید پتروشیمی ارغوان گستر ایلام در مردادماه ۱۴۰۵

به گزارش آرمان آرا،پتروشیمی ارغوان گستر ایلام در مردادماه ۱۴۰۵ در مجموع ۴ هزار و ۴۰ تن پلی‌پروپیلن ان‌اسپک تولید کرد. این میزان در تیرماه ۲ هزار و ۶۵۸ تن بود. بنابراین تولید شرکت طی یک ماه بیش از ۱ هزار و ۳۸۲ تن افزایش پیدا کرده و رشد نزدیک به ۵۲ درصدی را به ثبت رسانده است.

در بخش فروش اما روند متفاوت بود. ارغوان گستر در مردادماه حدود ۳ هزار و ۳۰۶ تن محصول فروخت، در حالی که میزان فروش تیرماه ۴ هزار و ۸۳۹ تن اعلام شده بود. درآمد ماهانه نیز از ۸ هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال در تیرماه به ۶ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال در مردادماه رسید؛ رقمی معادل حدود ۶۴۶ میلیارد تومان.

بر این اساس، مهم‌ترین نکته گزارش مردادماه ارغوان گستر ایلام، رشد محسوس تولید است و نه افزایش فروش ماهانه.

درآمد پنج ماهه ارغوان گستر به ۳.۸۹ همت رسید

بررسی عملکرد تجمعی شرکت نشان می‌دهد ارغوان گستر ایلام از ابتدای سال تا پایان مردادماه در مجموع حدود ۱۶ هزار و ۴۴۹ تن پلی‌پروپیلن تولید کرده است.

در همین بازه، فروش تجمیعی شرکت به ۱۸ هزار و ۹۴۳ تن رسیده و درآمد شناسایی‌شده نیز ۳۸ هزار و ۸۵۹ میلیارد ریال، معادل ۳.۸۹ همت بوده است.

بیشتر بودن میزان فروش تجمعی نسبت به تولید پنج ماهه نشان می‌دهد بخشی از محصولات فروخته‌شده در این دوره از موجودی انبار و تولید دوره‌های پیشین تأمین شده است. بنابراین برای ارزیابی روند عملیاتی شرکت، علاوه بر میزان فروش، باید روند تولید و سطح موجودی نیز مورد توجه قرار گیرد.

خرید بیش از ۲۰ هزار تن پروپیلن برای تولید

در بخش تأمین مواد اولیه، خوراک اصلی ثبت‌شده برای ارغوان گستر ایلام، پروپیلن گرید شیمیایی یا CGP است.

شرکت در مردادماه حدود ۴ هزار و ۷۳۳ تن از این خوراک خریداری کرده و مجموع خرید پروپیلن CGP از ابتدای سال تا پایان مرداد به حدود ۲۰ هزار و ۵۲۸ تن رسیده است.

روند خرید خوراک و افزایش تولید در مردادماه نشان می‌دهد سطح فعالیت تولیدی شرکت نسبت به تیرماه افزایش یافته است؛ با این حال، نمی‌توان تمام رشد تولید را صرفاً به افزایش حجم خوراک خریداری‌شده نسبت داد و عوامل دیگر عملیاتی نیز می‌توانند در این تغییر نقش داشته باشند.

دلیل نبود مقایسه عملکرد با سال ۱۴۰۴ چیست؟

یکی از نکات مهم در بررسی گزارش ارغوان گستر ایلام، نحوه برخورد با ارقام مقایسه‌ای سال گذشته است.

در گزارش منتشرشده، برخی اعداد مربوط به مردادماه و پنج ماهه ۱۴۰۴ برای مقایسه عملکرد، مبنای قابل اتکایی ندارند و در بخش‌هایی از ستون مقایسه‌ای مقادیر صوری یک و صفر درج شده است. استفاده از این ارقام برای محاسبه نرخ رشد می‌توانست درصدهای بسیار بزرگ اما غیرواقعی ایجاد کند و برداشت نادرستی از وضعیت شرکت به وجود آورد.

به همین دلیل، ارزیابی عملکرد ارغوان گستر در این گزارش بر اساس مقایسه واقعی تیر و مرداد ۱۴۰۵ و همچنین ارقام تجمیعی پنج ماهه امسال انجام شده است.

نرخ‌های ماهانه ارغوان گستر قابل اصلاح هستند

ارغوان گستر ایلام در توضیحات گزارش خود به نکته دیگری نیز اشاره کرده است. به دلیل تأخیر در دریافت نرخ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ هر ماه در زمان تهیه گزارش ابتدا بر مبنای نرخ ماه قبل ثبت می‌شود و پس از دریافت نرخ جدید، اصلاحات لازم در گزارش ماه بعد اعمال خواهد شد.

این موضوع در زمان بررسی درآمد و مقایسه نرخ‌های فروش ماهانه اهمیت دارد؛ چرا که برخی ارقام مربوط به یک ماه ممکن است در گزارش دوره بعد اصلاح شوند.

در مجموع، مهم‌ترین داده قابل اتکا در گزارش مردادماه ارغوان گستر ایلام، افزایش قابل توجه تولید است. تولید پلی‌پروپیلن شرکت از ۲ هزار و ۶۵۸ تن در تیرماه به ۴ هزار و ۴۰ تن در مرداد رسیده است. حالا میزان فروش در ماه‌های آینده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چرا که تبدیل این سطح بالاتر تولید به فروش، یکی از شاخص‌های اصلی برای سنجش تداوم بهبود عملکرد شرکت خواهد بود.

پتروشیمی اصفهان در پنج ماهه ۱۴۰۵ به درآمد ۹.۷۱ همتی رسید

به گزارش آرمان آرا،پتروشیمی اصفهان در مردادماه ۱۴۰۵ تنها ۳۶۸ تن محصول تولید کرد. این رقم در مقایسه با تولید ۱۷ هزار و ۴۱۲ تنی تیرماه، افتی تقریبا ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد.

با وجود افت شدید تولید، میزان فروش مردادماه به ۶ هزار و ۲۶۱ تن رسید؛ حجمی که از میزان تولید همان ماه به‌مراتب بیشتر است. این اختلاف نشان می‌دهد بخشی از محصولاتی که در مردادماه به فروش رسیده، از موجودی انبار و تولید دوره‌های قبل تأمین شده است.

درآمد ماهانه شرکت نیز از ۲.۵۷ همت در تیرماه به ۱.۲۰ همت در مردادماه کاهش یافت؛ افتی که با کاهش حجم فروش در این ماه هم‌راستا بوده است.

درآمد مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد بیشتر شد
مقایسه عملکرد مردادماه امسال با مدت مشابه سال گذشته، نکته قابل توجهی را نشان می‌دهد. پتروشیمی اصفهان در مرداد ۱۴۰۴، ۱۸ هزار و ۶۸۲ تن محصول تولید کرده و ۱۷ هزار و ۸ تن محصول فروخته بود. درآمد شرکت در آن ماه نیز حدود ۰.۹۱ همت ثبت شده بود.

در مردادماه امسال، با وجود آنکه حجم فروش حدود ۶۳ درصد کمتر از سال گذشته بوده، درآمد ماهانه از ۰.۹۱ همت به ۱.۲۰ همت افزایش یافته است. به این ترتیب، درآمد مردادماه رشد ۳۱ درصدی را تجربه کرده است.

این اختلاف نشان می‌دهد افزایش ارزش محصولات فروخته‌شده توانسته بخش قابل توجهی از اثر کاهش حجم فروش را جبران کند. نسبت درآمد به ازای هر تن فروش نیز در مردادماه امسال به شکل محسوسی بالاتر از سال گذشته بوده است؛ با این حال، برای نسبت دادن این افزایش به نرخ فروش یک محصول مشخص، بررسی ترکیب دقیق محصولات فروخته‌شده ضروری است.

درآمد ۹.۷۱ همتی پتروشیمی اصفهان در پنج ماه نخست ۱۴۰۵
بررسی عملکرد تجمیعی پتروشیمی اصفهان نشان می‌دهد این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ در مجموع ۶۴ هزار و ۷۶۴ تن محصول تولید کرده و میزان فروش آن به ۶۵ هزار و ۴۷۷ تن رسیده است.

درآمد شناسایی‌شده شرکت در این دوره به ۹۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۴۹۶ میلیون ریال، معادل ۹.۷۱ همت رسیده است. این رقم در مقایسه با درآمد ۳.۹۰ همتی پنج ماهه سال گذشته، رشد تقریبا ۱۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.

نکته مهم در این گزارش آن است که رشد قابل توجه درآمد در شرایطی اتفاق افتاده که میزان تولید شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۴.۵ درصد و حجم فروش نزدیک به ۴.۲ درصد کاهش داشته است.

به بیان دیگر، پتروشیمی اصفهان طی پنج ماه نخست ۱۴۰۵ توانسته با حجم تولید و فروش پایین‌تر، درآمد بسیار بیشتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شناسایی کند. بنابراین در ارزیابی عملکرد امسال شرکت، علاوه بر مقدار تولید و فروش، تغییر ارزش محصولات و ترکیب فروش نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

درآمد ۲۱/۴ همتی پتروشیمی زاگرس در ۵ ماهه اول ۱۴۰۵

به گزارش آرمان آرا،پتروشیمی زاگرس در تازه‌ترین گزارش عملکرد خود، درآمد عملیاتی پنج‌ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۵ را بیش از ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای درآمدزایی این شرکت در بازار متانول است.

زاگرس به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ متانول کشور، بخش قابل توجهی از محصولات خود را در بازارهای صادراتی عرضه می‌کند و از این مسیر سهم مهمی در درآمدهای ارزی صنعت پتروشیمی دارد.

ثبت درآمد بیش از ۲۱.۴ همتی در پنج ماه نخست سال، نشان‌دهنده تداوم فعالیت فروش و صادرات شرکت و جایگاه زاگرس در زنجیره تولید و صادرات محصولات پتروشیمی کشور است.

عملکرد درآمدی زاگرس در شرایطی رقم خورده که بازارهای داخلی و صادراتی محصولات پتروشیمی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و میزان تقاضا قرار دارند.

تداوم روند فروش در ماه‌های آینده می‌تواند زمینه را برای تقویت درآمد عملیاتی پتروشیمی زاگرس و ثبت عملکردی مطلوب‌تر در پایان سال مالی فراهم کند.

رشد ۸۶ درصدی فروش پتروشیمی جم‌‌پیلن در مردادماه ۱۴۰۵

به گزارش آرمان آرا،شرکت پتروشیمی جم‌پیلن در گزارش عملکرد پنج‌ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۵، از تداوم روند افزایشی درآمدهای عملیاتی و رشد قابل توجه فروش خود خبر داد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، جم‌پیلن در پنج ماهه نخست سال جاری موفق به ثبت ۱۱ هزار میلیارد تومان فروش شده است؛ رقمی که از استمرار روند رو به رشد درآمدهای شرکت حکایت دارد.

در عملکرد مردادماه نیز فروش شرکت با رشد قابل توجهی همراه بوده است. پتروشیمی جم پیلن در مردادماه ۱۴۰۴ حدود یک‌هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان فروش ثبت کرده بود که این رقم در مردادماه امسال با رشد ۸۶ درصدی به حدود ۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان رسید.

فروش مردادماه، بالاترین رقم فروش ماهانه جم پیلن در سال جاری محسوب می‌شود و نقش قابل توجهی در عملکرد پنج‌ماهه شرکت داشته است.

بررسی ترکیب فروش مردادماه نشان می‌دهد پلی‌پروپیلن (گرانول) همچنان سهم قابل توجهی از درآمد شرکت را به خود اختصاص داده و یکی از اصلی‌ترین محصولات درآمدزای جم پیلن بوده است.

مجموع این عملکرد نشان می‌دهد پتروشیمی جم‌پیلن در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ توانسته ضمن افزایش حجم درآمدهای عملیاتی، روند رشد فروش خود را حفظ کند؛ موضوعی که می‌تواند در ادامه سال نیز بر عملکرد مالی شرکت اثرگذار باشد.

عملکرد مردادماه ۱۴۰۵ نفت پاسارگاد

به گزارش آرمان آرا،نفت پاسارگاد در مردادماه ۱۴۰۵ در مجموع ۹۹ هزار و ۷۰۲ تن محصول تولید کرد و میزان فروش شرکت به ۱۱۱ هزار و ۳۱۴ تن رسید. درآمد ثبت‌شده در این ماه نیز ۴۷,۹۶۲,۹۹۲ میلیون ریال، معادل تقریبی ۴.۸ همت، بوده است. مقایسه عملکرد مرداد با تیرماه نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در سطح فعالیت شرکت است. نفت پاسارگاد در تیرماه تنها ۴۳ هزار و ۲۵۸ تن محصول تولید کرده بود، در حالی که تولید مردادماه به ۹۹ هزار و ۷۰۲ تن رسید. به این ترتیب، تولید ماهانه رشد ۱۳۰ درصدی را تجربه کرد.

در بخش فروش نیز رشد محسوسی به ثبت رسید. میزان فروش از ۳۷ هزار و ۲۴۹ تن در تیرماه به بیش از ۱۱۱ هزار تن در مرداد افزایش یافت و تقریباً سه برابر شد. درآمد ماهانه شرکت نیز از حدود ۸۴۷ میلیارد تومان در تیر به ۴.۸ همت در مرداد رسید. بیشتر بودن فروش مردادماه نسبت به تولید همان ماه نیز نکته قابل توجه گزارش است. این اختلاف می‌تواند نشان‌دهنده عرضه بخشی از موجودی محصولاتی باشد که در ماه‌های گذشته تولید و در انبار نگهداری شده بودند.

عملکرد مرداد از سال گذشته بهتر شد

مقایسه مردادماه ۱۴۰۵ با مرداد ۱۴۰۴ نیز از بهبود عملکرد نفت پاسارگاد حکایت دارد. شرکت در مرداد سال گذشته ۹۲ هزار و ۸۹۴ تن محصول تولید و ۱۰۰ هزار و ۴۲۴ تن محصول فروخته بود.

در مردادماه امسال، تولید به حدود ۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل رسید و میزان فروش نیز نزدیک به ۱۱ درصد افزایش یافت. درآمد ماهانه نیز از حدود ۲.۳۸ همت در مرداد ۱۴۰۴ به ۴.۸ همت در مرداد ۱۴۰۵ رسیده است.

با این حال، این عملکرد مثبت ماهانه هنوز در آمار تجمعی پنج‌ماهه به‌طور کامل منعکس نشده و عملکرد کلی شرکت همچنان پایین‌تر از دوره مشابه سال گذشته قرار دارد.

تولید پنج‌ماهه شپاس ۲۳ درصد کاهش یافت
نفت پاسارگاد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مردادماه در مجموع ۳۱۹ هزار و ۹۵۶ تن محصول تولید کرده است. این رقم در مقایسه با تولید ۴۱۶ هزار و ۸۴۳ تنی شرکت در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴، کاهش حدود ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش فروش نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. فروش پنج‌ماهه نفت پاسارگاد از ۴۰۳ هزار و ۸۲۱ تن در دوره مشابه سال گذشته به ۳۲۲ هزار و ۵۲۰ تن در سال جاری رسیده است؛ یعنی حجم فروش نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

بنابراین جهش تولید و فروش در مردادماه اگرچه یک نشانه مثبت برای شرکت محسوب می‌شود، اما برای جبران کامل عقب‌ماندگی ایجادشده در ماه‌های ابتدایی سال کافی نیست. تداوم سطح فعالیت مرداد در ماه‌های آینده می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش این فاصله داشته باشد.

درآمد پنج‌ماهه برخلاف کاهش تولید و فروش رشد کرد
یکی از مهم‌ترین نکات گزارش نفت پاسارگاد، رشد درآمد در شرایط کاهش تناژ تولید و فروش است.

درآمد تجمیعی شرکت در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ به ۱۱۲,۴۰۶,۰۲۰ میلیون ریال، معادل ۱۱.۲۴ همت، رسیده است. این رقم در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۲۳ همت بود. بنابراین درآمد شرکت با وجود کاهش حجم فعالیت، حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.

این واگرایی میان درآمد و مقدار تولید و فروش نشان می‌دهد افزایش ارزش محصولات فروخته‌شده توانسته اثر افت تناژ را جبران کند. نسبت درآمد به حجم فروش نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است؛ البته با توجه به تفاوت ترکیب محصولات، نمی‌توان این تغییر را مستقیماً به افزایش نرخ فروش یک محصول مشخص نسبت داد.

در مجموع، گزارش مردادماه نفت پاسارگاد یک نشانه مثبت از بازگشت سطح فعالیت شرکت ارائه می‌کند، اما هنوز برای تغییر کامل تصویر پنج‌ماهه کافی نیست. تولید و فروش مردادماه از سطح مرداد سال گذشته عبور کرده‌اند، در حالی که تولید و فروش تجمیعی همچنان به‌ترتیب حدود ۲۳ و ۲۰ درصد پایین‌تر از دوره مشابه قرار دارند.

حفظ سطح تولید و فروش مردادماه در ماه‌های باقی‌مانده سال، مهم‌ترین عامل برای مشخص شدن میزان جبران افت ابتدای سال و تثبیت روند بهبود «شپاس» خواهد بود.

گزارش عملکرد مردادماه ۱۴۰۵ ایرانول

به گزارش آرمان آرا،در پنج ماه نخست سال، تولید ایرانول حدود ۱۲ درصد و حجم فروش نزدیک به ۱۳ درصد کمتر شده است. در مقابل، درآمد تجمیعی شرکت از ۱۲.۴۳ همت به ۲۲.۵۹ همت افزایش پیدا کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد افزایش نرخ‌های فروش و تغییر در ترکیب محصولات، نقش اصلی را در رشد درآمد نفت ایرانول داشته‌اند و افزایش مقیاس عملیاتی عامل اصلی این رشد نبوده است.

نفت ایرانول در مردادماه ۱۴۰۵ موفق به تولید ۴۶ هزار و ۳۸۶ واحد محصول شد و در همین ماه ۸۳ هزار و ۴۰۸ واحد محصول به فروش رساند. درآمد شناسایی‌شده شرکت نیز به ۶۸,۶۷۶,۲۱۶ میلیون ریال، معادل حدود ۶.۸۷ همت رسید.

این در حالی است که ایرانول در تیرماه ۴۵ هزار و ۶۶۸ واحد محصول تولید و ۴۱ هزار و ۷۷۱ واحد فروش ثبت کرده بود. بنابراین تولید مردادماه نسبت به تیر تغییر قابل توجهی نداشت، اما حجم فروش تقریباً دو برابر شد.

فاصله میان تولید و فروش مردادماه احتمالاً نشان‌دهنده استفاده از موجودی محصولات تولیدشده در دوره‌های قبل است. بنابراین برای مشخص شدن اینکه آیا این جهش فروش قابل تداوم است یا خیر، عملکرد ایرانول در ماه‌های آینده اهمیت زیادی خواهد داشت.

درآمد مردادماه ۳۴ درصد بیشتر شد
درآمد نفت ایرانول در مردادماه از ۵۱,۱۷۶,۰۳۱ میلیون ریال در تیر به ۶۸,۶۷۶,۲۱۶ میلیون ریال افزایش یافت. این تغییر معادل رشد حدود ۳۴ درصدی درآمد ماهانه شرکت است.

مقایسه با مرداد سال گذشته نیز رشد قابل توجه درآمد را نشان می‌دهد. درآمد ایرانول از حدود ۲.۷۵ همت در مرداد سال گذشته به ۶.۸۷ همت در مرداد امسال رسیده است.

این افزایش درآمد در حالی اتفاق افتاده که میزان تولید مردادماه امسال اندکی پایین‌تر از مرداد سال گذشته بوده است؛ هرچند فروش ماهانه شرکت در این مقایسه افزایش داشته است.

درآمد پنج‌ماهه ایرانول به ۲۲.۵۹ همت رسید
ایرانول در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ در مجموع ۲۳۱ هزار و ۸۴۵ واحد محصول تولید کرده و میزان فروش شرکت در این مدت به ۲۲۴ هزار و ۳۶۸ واحد رسیده است.

در دوره مشابه سال گذشته، تولید شرکت ۲۶۲ هزار و ۹۲۹ واحد و فروش آن ۲۵۷ هزار و ۸۰۹ واحد بوده است. بنابراین هر دو شاخص تولید و فروش ایرانول در پنج ماهه امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته‌اند.

با وجود این کاهش، درآمد شرکت در همین بازه از ۱۲.۴۳ همت به ۲۲.۵۹ همت افزایش یافته است. این واگرایی میان مقدار تولید و فروش با درآمد نشان می‌دهد بخش عمده رشد درآمدی ایرانول از افزایش نرخ‌های فروش و تغییر ترکیب سبد محصولات حاصل شده است، نه افزایش حجم فعالیت عملیاتی.

البته محاسبه یک نرخ متوسط برای کل محصولات ایرانول می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ زیرا محصولات شرکت با واحدهای اندازه‌گیری متفاوت گزارش می‌شوند. بنابراین برای ارزیابی دقیق‌تر اثر قیمت، ترکیب فروش و حجم عملیات، باید هر گروه محصول به صورت جداگانه بررسی شود.

رشد درآمد بدون افزایش حجم تولید؛ مهم‌ترین نکته گزارش
مهم‌ترین نکته در عملکرد پنج‌ماهه نفت ایرانول، فاصله میان رشد درآمد و روند عملیاتی شرکت است. در حالی که درآمد بیش از ۲۲ همت ثبت شده، حجم تولید و فروش نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

در مقابل، عملکرد مردادماه نسبت به تیر نشانه‌های مثبتی دارد و افزایش قابل توجه فروش می‌تواند نقطه شروعی برای بهبود وضعیت عملیاتی شرکت باشد. با این حال، برای تغییر تصویر پنج‌ماهه، تداوم این روند در ماه‌های آینده ضروری است.

در نهایت، عملکرد ایرانول زمانی از منظر عملیاتی تقویت خواهد شد که رشد درآمد در کنار افزایش پایدار تولید و فروش اتفاق بیفتد؛ در غیر این صورت، بخش عمده رشد درآمد همچنان به افزایش نرخ‌ها و تغییر ترکیب محصولات وابسته خواهد بود.

در مجمع شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی چه گذشت؟

به گزارش آرمان آرا،محمدحسین صابر، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (PIIC Group) در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت برای سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1405، با تشریح عملکرد و برنامه‌های آتی وپترو، اظهار کرد: طی سال گذشته تمرکز مجموعه بر تقویت عملیات شرکت‌های زیرمجموعه، کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد زمینه‌های جدید برای رشد پایدار بوده است.

وی افزود: وپترو در سال‌های گذشته دوره‌ای از توسعه و گسترش پرتفوی سرمایه‌گذاری را تجربه کرده است؛ با این حال، بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه به مرور از مجموعه خارج شدند و رویکرد امروز ما این است که ضمن اصلاح پرتفوی موجود، شرکت‌ها را به سمت خلق ارزش بیشتر هدایت کنیم و در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری داشته باشیم که از ظرفیت رشد، فناوری و ارزش افزوده بالاتری برخوردارند.

رشد درآمدهای عملیاتی و سودآوری گروه

مدیرعامل وپترو با اشاره به عملکرد مالی مجموعه در سال گذشته گفت: درآمدهای عملیاتی گروه به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان و سود کل گروه به حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

صابر ادامه داد: در شرکت اصلی نیز درآمدهای عملیاتی به حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و سود خالص به حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و همچنین درآمدهای عملیاتی شرکت از محل درآمد سود سهام، بدون لحاظ فروش سرمایه‌گذاری‌ها، حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی تأکید کرد: یکی از شاخص‌های مهم عملکرد سال گذشته، حرکت از اتکا به فروش دارایی‌ها به سمت تقویت عملیات شرکت‌ها بود که در همین راستا درآمد عملیاتی شرکت اصلی حدود ۳۰ درصد و سود عملیاتی کل هلدینگ نیز تحت تأثیر عملکرد شرکت‌های تابعه حدود ۲۷ درصد افزایش یافت.

به گفته صابر، شیمی‌بافت با رشد ۵۵ درصدی درآمد عملیاتی و سود خالص، یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود عملکرد گروه بوده و کربن ایران نیز رشد ۲۳ درصدی سود خالص را تجربه کرده است.

اصلاح شرکت‌های کم‌عملکرد و توسعه بازارهای جدید

مدیرعامل وپترو با اشاره به برنامه این شرکت برای اصلاح عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه، بازطراحی مدل کسب‌وکار، اصلاح ساختار مدیریتی و توسعه بازار را از محورهای اصلی این برنامه عنوان کرد.

وی درباره شرکت گاز لوله گفت: با تغییر استراتژی، اصلاح ساختار مدیریتی، بازنگری در سبد محصولات و توسعه بازار، این شرکت از شرایط گذشته فاصله گرفته و توانسته نخستین محموله صادراتی خود را ارسال کند. مذاکرات برای توسعه صادرات به بازار عراق نیز در حال انجام است.

صابر همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شرکت سهند اظهار کرد: اگرچه سهند در سال گذشته با کاهش درآمد عملیاتی مواجه بود، اما با اصلاح رویکرد فروش، بازنگری در شبکه نمایندگی و استقرار تیم مدیریتی جدید، روند رشد در این شرکت آغاز شده است.

وی افزود: فروش سهند در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۵ درصدی داشته و مبلغ فروش نیز حدود ۱۷۰ درصد افزایش یافته است.

شیمی‌بافت در مسیر ورود به بازار سرمایه

صابر، تعیین تکلیف مسائل حقوقی شرکت‌های زیرمجموعه را از اقدامات مهم سال گذشته دانست و گفت: پرونده مربوط به سهام شیمی‌بافت که به دلیل اختلافات حقوقی و مطالبات NPC با محدودیت‌هایی مواجه بود، تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: با رفع موانع حقوقی، فرآیند آماده‌سازی شیمی‌بافت برای ورود به بازار سرمایه و عرضه اولیه با جدیت دنبال خواهد شد و این موضوع می‌تواند ضمن افزایش شفافیت و ارزش‌آفرینی برای سهامداران، ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه این شرکت ایجاد کند.

مدیرعامل وپترو همچنین از بررسی ورود یکی دیگر از شرکت‌های سودآور پرتفوی این مجموعه به بازار سرمایه خبر داد.

تمرکز بر زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری‌ در صنایع نوآور تکمیلی پایین‌دست پتروشیمی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی با تأکید بر تغییر رویکرد این هلدینگ در حوزه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: آینده وپترو صرفاً در مدیریت دارایی‌های موجود خلاصه نمی‌شود بلکه ما باید به سمت توسعه زنجیره‌های ارزش، خلق محصولات جدید و سرمایه‌گذاری در صنایع نوآور تکمیلی پایین‌دست پتروشیمی حرکت کنیم.

صابر ادامه داد: هدف ما ورود به بخش‌هایی از زنجیره ارزش پتروشیمی است که ارزش افزوده و ظرفیت رشد بیشتری دارند و در شرایطی که برخی محصولات پتروشیمی با مازاد عرضه در بازار داخلی مواجه‌اند، توسعه صادرات و حضور در بازارهای جدید باید در کنار سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، به یکی از محورهای اصلی استراتژی گروه تبدیل شود.

وی استفاده از ظرفیت صندوق CVC رادیناس برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناور و محصولات جدید مرتبط با انتهای زنجیره ارزش پتروشیمی را یکی از ابزارهای تحقق این رویکرد دانست و گفت: شرکت‌هایی که از این مسیر توسعه پیدا کنند، می‌توانند در آینده در مسیر ورود به بازار سرمایه قرار گیرند.

توسعه صادرات کربن ایران و تقویت جایگاه شرکت‌های تولیدی

صابر با اشاره به جایگاه شرکت‌های تولیدی گروه اظهار کرد: شیمی‌بافت به عنوان تولیدکننده برخی محصولات انحصاری، از موقعیت قابل توجهی در بازار برخوردار است و کربن ایران و شرکت‌های وابسته نیز حدود ۵۰ درصد بازار دوده کشور را در اختیار دارند.

وی با اشاره به مازاد عرضه در بازار داخلی دوده افزود: در چنین شرایطی توسعه صادرات برای کربن ایران و دوده صنعتی پارس یک ضرورت استراتژیک است و خوشبختانه هر دو شرکت در سال جاری رشد صادرات را تجربه کرده‌اند و این مسیر باید با جدیت ادامه پیدا کند.

ارتقای نقش شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی

مدیرعامل وپترو همچنین بر افزایش هم‌افزایی میان شرکت‌های گروه تأکید کرد و گفت شرکت‌هایی مانند نگهداشت کاران، تکین‌کو و فریمکو پارس باید نقش مؤثرتری در اجرای پروژه‌های داخل گروه داشته باشند.

وی درباره نگهداشت کاران گفت: این شرکت در حال عبور از مدل تأمین صرف نیروی انسانی و حرکت به سمت ارائه خدمات مدیریت پروژه (MC) و خدمات فنی و مهندسی با ارزش افزوده بالاتر است و در همین راستا تاکنون دو قرارداد جدید در این حوزه منعقد کرده است.

تعیین تکلیف دارایی‌های غیرراهبردی

صابر درباره شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران نیز اظهار کرد: وساخت در حوزه اصلی فعالیت وپترو قرار ندارد و اولویت ما تعیین تکلیف و واگذاری این شرکت است که در همین راستا ارزش‌گذاری مجدد، بهینه‌سازی پروژه‌ها و بررسی مسائل حقوقی آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه نیز گفت: پس از بررسی‌های فنی و اقتصادی و با توجه به سیاست‌های برنامه هفتم توسعه و موضوع واگذاری‌ها، این مجموعه در زمره گزینه‌های واگذاری راهبری و بهره‌برداری قرار گرفته و پس از عدم حصول حد نصاب در مزایده نخست، فرآیند واگذاری مجدداً پیگیری خواهد شد.

افزایش سرمایه در دستور کار وپترو

مدیرعامل وپترو همچنین با اشاره به ساختار سهامداری این شرکت گفت: در حال حاضر ۲۴.۵ درصد سهام وپترو در اختیار سهامداران حقیقی و ۷۵.۵ درصد در اختیار سهامداران حقوقی است.

وی افزود: از سال ۱۳۸۴ تاکنون افزایش سرمایه‌ای در وپترو انجام نشده و با حمایت سهامداران و سهامدار عمده، موضوع افزایش سرمایه در برنامه‌های سال جاری قرار گرفته است.

صابر با اشاره به ساختار شرکت‌های گروه نیز گفت: وپترو در حال حاضر ۱۷ شرکت کنترلی دارد که ۱۵ شرکت فعال هستند و هفت شرکت از مجموعه شرکت‌های گروه در بازار سرمایه حضور دارند که افزایش تعداد شرکت‌های بورسی پرتفوی و ورود برخی شرکت‌های غیربورسی به بازار سرمایه از دیگر برنامه‌های وپترو است.

تصویب تقسیم سود ۵۵۰ تومانی

در پایان مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، پس از بررسی صورت‌های مالی و گزارش عملکرد شرکت، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.

بر اساس مصوبات مجمع، سود خالص شرکت اصلی حدود یک هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال و سود انباشته شرکت حدود ۱.۸ همت اعلام شد و در نهایت یک همت از سود قابل تقسیم میان سهامداران توزیع شد.

بر این اساس، مجمع عمومی عادی سالانه وپترو با تصویب ۵۵۰ تومان سود نقدی به ازای هر سهم به کار خود پایان داد.

جهش ۳۶۵ درصدی فروش ماهانه پتروشیمی تندگویان در مرداد

به گزارش آرمان آرا،شرکت پتروشیمی تندگویان با نماد «شگویا» گزارش عملکرد ماهانه خود را در مردادماه ۱۴۰۵ منتشر کرد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد فروش شرکت در این ماه با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

«شگویا» در مردادماه موفق شد ۷ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات شناسایی کند. این رقم در مقایسه با فروش ماه قبل، رشد ۳۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد ۵ ماهه به ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان رسید

پتروشیمی تندگویان در مجموع پنج ماه نخست سال جاری، ۱۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان درآمد فروش به ثبت رسانده است.

این رقم در مقایسه با درآمد ۱۵ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومانی دوره مشابه سال گذشته، حدود ۱۲ درصد افزایش داشته و بیانگر بهبود عملکرد فروش شرکت در سال جاری است.

گرید بطری در صدر فروش محصولات

فروش محصولات «شگویا» در بازار داخلی انجام می‌شود. در میان محصولات شرکت، گرید بطری بیشترین سهم را در درآمد فروش به خود اختصاص داده و پس از آن گرید الیاف قرار گرفته است.

مجموع درآمد حاصل از فروش این دو محصول تا پایان مردادماه به حدود ۳ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان رسیده است.

جمع‌بندی
عملکرد مردادماه پتروشیمی تندگویان نشان می‌دهد این شرکت توانسته در پنجمین ماه سال، رشد قابل توجهی در درآمد فروش ماهانه خود ثبت کند. در کنار جهش فروش مردادماه، رشد ۱۲ درصدی درآمد تجمیعی پنج‌ماهه نیز تصویری مثبت از روند فروش «شگویا» در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

درآمد «فجر انرژی» در چهار ماهه ۱۴۰۵ بیش از ۲۷ درصد افزایش یافت

به گزارش آرمان آرا،بررسی گزارش‌های مالی شرکت فجر انرژی خلیج فارس در چهار ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد درآمد شرکت در این دوره به ۱۰۵,۸۱۱,۹۲۱ میلیون ریال معادل بیش از ۱۰.۵ همت رسیده است. این رقم در مقایسه با درآمد ۸۲,۹۲۳,۳۲۷ میلیون ریالی در مدت مشابه سال گذشته، بیانگر رشد حدود ۲۷.۶ درصدی درآمد است؛ رشدی که در شرایط پس از حملات فروردین‌ماه و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی مجموعه، از منظر تداوم کسب‌وکار و تاب‌آوری عملیاتی قابل توجه است.

تولید کمتر؛ اما زنجیره تولید همچنان برقرار ماند

فجر انرژی در این مدت ۴۱۷,۱۸۰,۵۵۷ واحد از ملزومات تولید را برای صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تأمین کرده است؛ رقمی که بدون احتساب تصفیه پساب و کوره محاسبه شده و در مقایسه با ۶۲۶,۵۳۳,۱۲۰ واحد مدت مشابه سال قبل، تنها کاهش حدود ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

اما اهمیت این عدد را نمی‌توان صرفاً با مقایسه مقدار تولید سنجید. فجر یک تولیدکننده معمولی نیست که محصول خود را مستقل از سایر واحدها به بازار عرضه کند؛ این شرکت بخشی از زیرساخت حیاتی زنجیره‌ای از مجتمع‌های پتروشیمی است. برق، بخار، آب، هوای صنعتی، نیتروژن، اکسیژن و سایر سرویس‌های جانبی فجر، پیش‌نیاز فعالیت بخش مهمی از صنایع منطقه است و بنابراین تداوم ارائه این خدمات، در شرایط بحرانی خود به یک شاخص از تاب‌آوری کل زنجیره پتروشیمی تبدیل می‌شود.

اقتصادی که از دل آسیب، دوباره به مدار بازگشت

فروردین‌ماه امسال برای فجر انرژی یک مقطع عملیاتی دشوار و یک روند بازگشت فشرده بود گگ. این مجموعه در جریان حملات، با آسیب‌های جدی مواجه شد و شش تن از کارکنان خود را از دست داد؛ با این حال فرآیند بازسازی و بازگرداندن واحدهای حیاتی با اتکا به نیروهای متخصص شرکت در ۲ هفته دنبال شد. مفهوم تاب‌آوری دقیقاً به همین توانایی برای جذب شوک، بازیابی سریع و حفظ تداوم عملیات مربوط می‌شود.

درآمد ۴ ماهه پتروشیمی امیرکبیر به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش آرمان آرا،شرکت پتروشیمی امیرکبیر با نماد «شکبیر» گزارش عملکرد چهارماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۵ را در سامانه کدال منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این شرکت در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش محصولات خود درآمد کسب کرده است.

فروش چهارماهه شکبیر به ۱۱،۰۳۲ میلیارد تومان رسید

مطابق اطلاعات منتشرشده، پتروشیمی امیرکبیر در چهار ماه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۵ موفق به ثبت ۱۱ هزار و ۳۲ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شده است.

این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۳۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ثبت فروش ۲،۱۸۲ میلیارد تومانی در تیرماه

بر اساس گزارش ماهانه شرکت، درآمد تیرماه ۱۴۰۵ به ۲ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان رسید که از محل فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی حاصل شده است.

پلی‌اتیلن‌ها بیشترین سهم را در درآمد شرکت دارند
بررسی ترکیب فروش محصولات نشان می‌دهد پلی‌اتیلن سنگین داخلی و پلی‌اتیلن سبک خطی صادراتی بیشترین سهم را در درآمد عملیاتی پتروشیمی امیرکبیر به خود اختصاص داده‌اند.

در چهار ماه نخست سال، فروش پلی‌اتیلن سنگین داخلی به ۳ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان رسید و پلی‌اتیلن سبک خطی صادراتی نیز یک هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان درآمد برای شرکت ایجاد کرد.

علاوه بر این دو محصول، شکبیر از محل فروش محصولاتی مانند رافینیت و سایر گرید‌های پلی‌اتیلن نیز درآمد کسب کرده است.

جمع‌بندی

گزارش عملکرد چهارماهه پتروشیمی امیرکبیر نشان می‌دهد این شرکت در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۱ هزار و ۳۲ میلیارد تومان فروش به ثبت رسانده است. هرچند درآمد شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته، اما پلی‌اتیلن سنگین داخلی و پلی‌اتیلن سبک خطی صادراتی همچنان اصلی‌ترین منابع درآمدی شکبیر محسوب می‌شوند و روند فروش این محصولات در ماه‌های آینده برای فعالان بازار سرمایه اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

عملکرد چشمگیر ۴ ماهه پتروشیمی تبریز؛ رشد ۱۲۰ درصدی درآمد

به گزارش آرمان آرا،در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ توانست با ثبت درآمد بیش از ۱۵.۲ همت، عملکرد قابل توجهی در بخش‌های تولید، فروش و درآمد به ثبت برساند. بررسی آمار این شرکت نشان می‌دهد میزان تولید و درآمد پتروشیمی تبریز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

افزایش تولید و درآمد پتروشیمی تبریز در تیرماه

بر اساس تازه‌ترین گزارش عملکرد ماهانه، پتروشیمی تبریز در تیرماه ۱۴۰۵ موفق به تولید ۱۲۹ هزار و ۴۲۱ تن محصول شد. میزان فروش شرکت در همین ماه نیز به ۲۵ هزار و ۴۱۸ تن رسید و درآمد حاصل از فروش محصولات ۳۹ هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال، معادل حدود ۳.۹۶ همت، اعلام شده است.

این ارقام در مقایسه با عملکرد خردادماه افزایش داشته‌اند. پتروشیمی تبریز در خردادماه ۳۴ هزار و ۴۶ تن محصول تولید کرده و ۲۱ هزار و ۸۱ تن از محصولات خود را به فروش رسانده بود. درآمد ثبت‌شده شرکت در آن ماه نیز ۳۳ هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال بود.

مقایسه عملکرد این دو ماه نشان می‌دهد رشد تولید و افزایش حجم فروش، زمینه افزایش درآمد ماهانه پتروشیمی تبریز را فراهم کرده است.

درآمد چهارماهه از ۱۵ همت عبور کرد

پتروشیمی تبریز در چهار ماه نخست سال مالی ۱۴۰۵ مجموعاً ۲۲۵ هزار و ۳۲۷ تن محصول تولید کرد و حجم فروش آن در این مدت به ۱۰۰ هزار و ۵۸۴ تن رسید. درآمد حاصل از فروش محصولات نیز ۱۵۲ هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال ثبت شده که معادل بیش از ۱۵.۲ همت است.

این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. پتروشیمی تبریز در چهار ماه ابتدایی سال گذشته ۱۱۰ هزار و ۷۳۲ تن تولید و ۹۴ هزار و ۵۳۵ تن فروش داشت و درآمد آن در این دوره ۶۹ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال، معادل حدود ۶.۹ همت، بود.

رشد همزمان تولید، فروش و درآمد

مقایسه آمار عملکرد دو دوره نشان می‌دهد تولید پتروشیمی تبریز نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته بیش از دو برابر شده است. حجم فروش نیز افزایش داشته و در کنار آن، درآمد تجمیعی شرکت بیش از ۱۲۰ درصد رشد کرده است.

رشد درآمد پتروشیمی تبریز را نمی‌توان تنها به تغییر قیمت محصولات نسبت داد؛ چراکه افزایش میزان تولید و بهبود عملکرد عملیاتی شرکت نیز در رسیدن به این سطح از درآمد نقش داشته است. افزایش ظرفیت عملیاتی و رشد حجم فعالیت تولیدی، از عوامل مهم اثرگذار بر عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شوند.

فاصله تولید و فروش در چهار ماه نخست

یکی از نکات قابل توجه در گزارش چهارماهه پتروشیمی تبریز، اختلاف میان میزان تولید و حجم فروش محصولات است. در این دوره شرکت ۲۲۵ هزار و ۳۲۷ تن محصول تولید کرده، در حالی که مقدار فروش آن ۱۰۰ هزار و ۵۸۴ تن بوده است.

تداوم تولید در سطح بالاتر از فروش می‌تواند موجب افزایش موجودی محصولات در انبار شود. البته در صورت تداوم تقاضا در بازار، این موجودی می‌تواند در ماه‌های بعد به فروش برسد و زمینه افزایش درآمد شرکت را فراهم کند.

چشم‌انداز پتروشیمی تبریز در سال ۱۴۰۵

عملکرد چهار ماه نخست سال نشان می‌دهد پتروشیمی تبریز سال مالی ۱۴۰۵ را با رشد قابل توجه در تولید و درآمد آغاز کرده است. عبور درآمد تجمیعی شرکت از ۱۵ همت، در کنار افزایش حجم تولید و فروش، بیانگر بهبود وضعیت عملیاتی این مجموعه نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

در صورتی که روند تولید در ماه‌های آینده حفظ شود و تقاضا برای محصولات پتروشیمی در سطح مناسبی باقی بماند، پتروشیمی تبریز ظرفیت ادامه روند افزایشی درآمد و بهبود عملکرد مالی خود را خواهد داشت.

مجمع عمومی پتروشیمی بندر امام برگزار شد؛ افزایش ۱۶۸ درصدی سود خالص و درآمد ۱۸۰ همتی

به گزارش آرمان آرا،مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی بندر امام در حالی برگزار شد که این شرکت در سال ۱۴۰۴ با ثبت دستاوردهای قابل توجه در حوزه‌های مختلف، ضمن عبور تولید از ۵ میلیون تن و شکستن رکورد هشت ساله تولید، رشد ۱۶۸ درصدی سود خالص نسبت به سال قبل را رقم زد؛ همچنین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ پس از حدود یک دهه با وضعیت مطلوب، به تصویب سهامداران رسید.

سپهدار انصاری نیک در این مجمع با تشریح عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۴، از ثبت رکوردهای تازه در تولید، فروش، صادرات و سودآوری خبر داد و گفت: بر اساس آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در سال ۱۴۰۴ این شرکت رتبه نخست تولید، رتبه دوم تناژ فروش و رتبه دوم ارزش فروش را در میان شرکت‌های پتروشیمی کشور کسب کرد.

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام ادامه داد: بندرامام با اختصاص ۱۸ درصد از تولید، ۲۱ درصد از صادرات و ۲۳ درصد از اشتغال در میان شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس، رتبه نخست این هلدینگ را در سال ۱۴۰۴ به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به عملکرد شرکت در حوزه تأمین خوراک اظهار کرد: دریافت خوراک شرکت نیز در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۶ درصد و در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۵ درصد رشد داشته است.

انصاری نیک با بیان اینکه تولید شرکت در سال گذشته از مرز ۵ میلیون تن انواع محصول عبور کرد، افزود: این میزان تولید افزون بر رشد ۳ درصدی نسبت به سال قبل، رکورد هشت ساله تولید شرکت را نیز به ثبت رساند. این دستاورد در شرایطی رقم خورد که کشور در سال ۱۴۰۴ با دو تهاجم نظامی، شامل جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، روبه رو بود و برخی واحدهای تولیدی نیز به دلیل شرایط اضطراری با توقف موقت فعالیت مواجه شدند.

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با اشاره به عملکرد فروش و صادرات شرکت گفت: فروش محصولات پتروشیمی نیز نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش یافت و همچنین صادرات شرکت رشد ۲۶ درصدی را تجربه کرد و ارزآوری حدود یک میلیارد دلاری به همراه داشت.

انصاری نیک درباره عملکرد مالی شرکت اظهار داشپ: درآمد شرکت نیز از ۱۰۴ همت در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۸۰ همت در سال ۱۴۰۴ رسید که بیانگر رشد بیش از ۷۴ درصدی است. این موفقیت در شرایطی به دست آمد که هزینه‌های تولید افزایش چشمگیری داشت؛ به گونه‌ای که نرخ خوراک NGL، نفتا، هزینه‌های حمل و نقل و فروش و همچنین حقوق و دستمزد ۵۱ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام تصریح کرد: با وجود افزایش هزینه‌های تولید، سود ناخالص شرکت از بیش از ۴۱ همت رسید و رشد ۱۱۰ درصدی را ثبت کرد. همچنین سود خالص شرکت با رشد ۱۶۸ درصدی به بیش از ۱۷ همت رسید و سود عملیاتی نیز با افزایش نیز ۱۳۹ درصدی نسبت به سال قبل همت افزایش یافت.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی بندر امام در قالب طرح «بندر امام نوین» تصریح کرد: پروژه‌های کلرآلکالی، پیش‌تفکیک اتان، پیش‌تفکیک خوراک آروماتیک، احداث پست برق GIS و احداث مخازن ذخیره‌سازی VCM در مجتمع و خوراک در مجیدیه در حال اجرا هستند و عملیات اجرایی پروژه کلرآلکالی نیز در روزهای اخیر فعال شده است.

وی در پایان با اشاره به سایر اقدامات تحولی شرکت خاطر نشان کرد: در حوزه‌هایی از جمله الگوی مدیریت دارایی‌های فیزیکی، تحول دیجیتال و هوشمندسازی، استقرار سامانه ERP در حوزه منابع انسانی و همچنین برنامه‌های پایداری سازمانی و زیست محیطی، پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شده است که نتایج و دستاوردهای آن در سال ۱۴۰۵ ارائه و گزارش خواهد شد.

از دیگر موارد مطرح شده در مجمع عمومی عادی سالیانه، بررسی و تصویب سایر بندهای دستور جلسه و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی ارکان شرکت بود که با تأیید سهامداران همراه شد.

گزارش عملکرد تیرماه ۱۴۰۵ پتروشیمی خراسان

به گزارش آرمان آرا،پتروشیمی خراسان در تیرماه ۱۴۰۵ موفق به تولید ۱۱۹ هزار و ۶۰۷ تن محصول و فروش ۶۳ هزار و ۳۰۱ تن شد. درآمد شرکت در این ماه به ۴۲,۷۶۰,۲۰۲ میلیون ریال (حدود ۴.۲۸ همت) رسید.

این شرکت در خردادماه ۱۱۹ هزار و ۷۰۷ تن تولید، ۳۶ هزار و ۹۸۶ تن فروش و ۲۶,۶۴۸,۶۷۷ میلیون ریال درآمد ثبت کرده بود. مقایسه این دو ماه نشان می‌دهد با وجود ثبات تولید، افزایش قابل توجه مقدار فروش موجب رشد محسوس درآمد تیرماه شده است.

در مقایسه با تیرماه سال گذشته نیز عملکرد شرکت بهبود قابل توجهی داشته است. پتروشیمی خراسان در تیر ۱۴۰۴ ۹۵ هزار و ۶۰۹ تن تولید، ۳۲ هزار و ۴۴۵ تن فروش و ۹,۴۱۸,۵۲۶ میلیون ریال درآمد شناسایی کرده بود؛ بنابراین هر سه شاخص اصلی عملکرد ماهانه نسبت به سال قبل افزایش یافته‌اند.

رشد تولید، اما افت فروش در عملکرد چهارماهه

عملکرد تجمیعی چهار ماه نخست سال مالی ۱۴۰۵ تصویر متفاوتی نسبت به عملکرد ماهانه ارائه می‌دهد. پتروشیمی خراسان طی این مدت ۴۴۷ هزار و ۷۹۵ تن محصول تولید و ۱۳۸ هزار و ۶۷۰ تن محصول به فروش رساند و از این محل ۹۵,۵۹۹,۰۸۸ میلیون ریال (حدود ۹.۵۶ همت) درآمد کسب کرد.

در مدت مشابه سال گذشته، تولید شرکت ۴۲۲ هزار و ۴۷۵ تن، فروش ۱۴۱ هزار و ۶۹۵ تن و درآمد ۳۹,۲۲۵,۹۵۱ میلیون ریال (حدود ۳.۹۲ همت) بود.

مقایسه این دو دوره نشان می‌دهد تولید شرکت حدود ۶ درصد افزایش یافته، اما مقدار فروش نزدیک به ۲ درصد کاهش داشته است. با این وجود، درآمد تجمیعی بیش از ۱۴۳ درصد رشد کرده که اختلاف قابل توجهی میان رشد درآمد و تغییرات مقدار فروش ایجاد کرده است.

افزایش نرخ فروش، محرک اصلی رشد درآمد

الگوی عملکرد چهارماهه نشان می‌دهد رشد درآمد پتروشیمی خراسان بیش از آنکه ناشی از افزایش حجم فروش باشد، حاصل افزایش نرخ فروش محصولات است. کاهش مقدار فروش در کنار رشد چشمگیر درآمد، این موضوع را تأیید می‌کند.

از سوی دیگر، بیشتر بودن تولید نسبت به فروش نیز می‌تواند به افزایش موجودی محصولات در انبارها منجر شده باشد؛ موضوعی که در صورت بهبود شرایط بازار، می‌تواند ظرفیت فروش ماه‌های آینده را تقویت کند.

جمع‌بندی

عملکرد «پتروشیمی خراسان» را نمی‌توان کاملاً منفی ارزیابی کرد، اما نمی‌توان آن را نیز یک عملکرد کاملاً مثبت دانست. از یک سو، رشد تولید و جهش درآمد نکات قابل توجه گزارش هستند، اما از سوی دیگر کاهش فروش تجمیعی نشان می‌دهد بهبود درآمد عمدتاً بر پایه افزایش نرخ فروش شکل گرفته است، نه رشد حجم فروش.

در نتیجه، عملکرد چهارماهه شرکت را می‌توان «مختلط» ارزیابی کرد؛ بهبود درآمد و تولید، در مقابل افت فروش قرار گرفته و پایداری این روند تا حد زیادی به حفظ نرخ‌های فروش و تبدیل موجودی تولیدشده به فروش در ماه‌های آینده وابسته خواهد بود.

مدیریت موفق کیانی و افزایش درآمد پتروشیمی کرمانشاه در اردیبشهت ۱۴۰۵

به گزارش آرمان آرا،؛ بررسی گزارش عملکرد پتروشیمی کرمانشاه نشان می‌دهد تولید شرکت در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به ۲۶ هزار و ۱۷۴ تن رسیده که نسبت به تولید ۶۱ هزار و ۳۲۶ تنی فروردین‌ماه، ۵۷ درصد کاهش یافته است. با این حال حجم فروش شرکت با ثبت ۲۱ هزار و ۷۴۳ تن نسبت به ماه قبل حدود یک درصد رشد داشته است.

در بخش درآمدی نیز «کرماشا» موفق به کسب ۱۰ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال درآمد در اردیبهشت‌ماه شده که در مقایسه با درآمد ۹ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریالی فروردین‌ماه، ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مقایسه عملکرد اردیبهشت‌ماه با ماه مشابه سال قبل نیز حاکی از افت ۷۳ درصدی تولید و ۲۲ درصدی فروش است. با این وجود درآمد شرکت از ۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال در سال جاری رسیده و ۵۷ درصد رشد را ثبت کرده است.

در مقیاس دوماهه نیز پتروشیمی کرمانشاه تا پایان اردیبهشت‌ماه ۸۷ هزار و ۵۰۰ تن تولید و ۴۳ هزار و ۳۲۳ تن فروش را به ثبت رسانده است. درآمد تجمیعی شرکت نیز به ۱۹ هزار و ۵۴۴ میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴، شرکت حدود ۱۹۰ هزار تن تولید، ۵۶ هزار تن فروش و ۱۳ هزار میلیارد ریال درآمد محقق کرده بود. بر این اساس تولید تجمعی «کرماشا» ۵۴ درصد و فروش آن ۲۳ درصد کاهش یافته، اما درآمد دوماهه شرکت بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.